Skip to main content

Rozliczenie podatku duńskiego

Zakres usługi

W ramach usługi rozliczenia podatkowego zajmujemy się całym procesem – od sprawdzenia Twojego årsopgørelse aż po uzyskanie końcowej decyzji podatkowej .W zakres usługi wchodzi:

  • sprawdzenie poprawności danych przesłanych przez urząd,
  • analiza Twojej sytuacji pod kątem możliwych ulg podatkowych,
  • ujęcie przysługujących odliczeń i ulg w zeznaniu podatkowym,
  • wysłanie gotowego rozliczenia do Skat lub wysłanie informacji przez formularz kontaktowy o przysługujących odpisach
  • przekazanie informacji o złożeniu rozliczenia oraz dalszych krokach,
  • wsparcie w razie dodatkowych pytań po zakończeniu usługi.

Uwaga: Ostateczna decyzja w sprawie zatwierdzenia rozliczenia oraz przyznania ulg należy do duńskiego urzędu podatkowego. Nasza rola polega na przygotowaniu dokumentów i reprezentowaniu Cię w kontakcie z urzędem. Jeśli niezbędne będą dodatkowe wyjaśnienia do urzędu, zastrzegamy sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat.

Jakie ulgi możemy uwzględnić w rozliczeniu?

  • Personfradrag – osobista ulga podatkowa, zależna od liczby miesięcy pracy
  • Dojazdy do pracy (jeśli odległość w obie strony przekracza 24 km)
  • Opłaty za bramki, promy i mosty
  • Podróże pomiędzy Polską a Danią
  • Odpis diet w pierwszym roku pracy w Danii
  • Koszty zakwaterowania w  Danii
  • Składki do związków zawodowych
  • Odsetki od kredytów hipotecznych i konsumenckich
  • Koszty ubrań roboczych od kwoty 7 300 DKK
  • Inne, dodatkowe koszty związane z wyposażeniem miejsca do pracy
  • Ulga na niepracującą żonę w Polsce

Uwaga! W cenę usługi nie wlicza się:

  • Rozliczenia zysków/strat z akcji
  • Rozliczenia wynajmu nieruchomości
  • Rozliczenia sprzedaży nieruchomości